
免征的增值稅怎么申報(bào)?增值稅科目怎么處理?
答: 你好,根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入情況,填寫在增值稅免稅銷售額欄次 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
老師,請(qǐng)問一下,住酒店認(rèn)證了的專票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?
答: 您好,借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)--酒店住宿費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)--酒店住宿費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)增值稅軟件服務(wù)年費(fèi),入什么科目呢?
答: 您好,這個(gè)記入管理費(fèi)用
老師,一般納稅人,增值稅申報(bào)四設(shè)五乳的誤差,科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-三級(jí)科目用什么準(zhǔn)確規(guī)范?
17年12月份增值稅申報(bào)表有留抵8676.02元,重新從18年1月份建賬的話要做在什么科目里?然后對(duì)應(yīng)科目是怎么做才能試算平衡呢?
老師你好,我在增值稅申報(bào)提交時(shí)出現(xiàn)這樣一個(gè)頁面,其中的“預(yù)算科目”,“該征增值稅”是什么意思?謝謝!

