
17年12月份增值稅申報(bào)表有留抵8676.02元,重新從18年1月份建賬的話要做在什么科目里?然后對(duì)應(yīng)科目是怎么做才能試算平衡呢?
答: 你好!計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅借方就可以的
17年12月份增值稅申報(bào)表有留抵8676.02元,重新從18年1月份建賬的話要做在什么科目里?
答: 就在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)值就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表中的留抵金額是賬上哪個(gè)科目的余額
答: 你好,如果你賬按照規(guī)范做,這個(gè)金額應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目里的借方
小黎老師,我已將2018年和2019年的增值稅申報(bào)表,明細(xì)賬,科目余額等,發(fā)你郵箱了,麻煩你抽空幫我看看,我要怎么更正,感謝老師
老師,請(qǐng)問一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?

