
您好!老師。由于我司是認繳制,所以實收資本會計分錄是借:其他應收款 股東 現(xiàn)在要注銷公司 分錄怎樣調平呢 謝謝老師
答: 你好,如果股東沒有實際投入,是這樣做沖銷分錄 借;實收資本,貸;其他應收款
認繳實收資本,需要做會計分錄嗎? 借:實收資本 貸:其他應收款 ???
答: 你好 認繳不需要做分錄 只有實際繳納才做分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,實收資本認繳金額為200萬元,實繳金額為0元。原會計分錄為:借:其他應收款200萬貸:實收資本200萬這樣不對吧?我應該怎么做?
答: 不做,借其他應收 -200萬 貸實收資本 -200萬,沖掉
股東以其他應收款方式調取資金,公司實收資本300萬,現(xiàn)在以實收資本減資為零的方式把其他應收款沖減行嗎?可以的話怎么處理為好(如工商是否需要辦法減資,分錄怎么做等等)
代帳公司,之前會計做認繳實收資本分錄借:其他應收款 300百萬,貸:實收資本 300萬,稅務上上說其他應收款過大,現(xiàn)在該怎么調帳

