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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-24 16:14

你好不可以的,沒有實際收到,不要做。

融冰點 追問

2020-04-24 16:18

外賬的話也不能這樣做是嗎?

郭老師 解答

2020-04-24 16:20

你好是的,外賬和內(nèi)賬都不這么做。

融冰點 追問

2020-04-24 16:21

好的,那為了增加資產(chǎn)總額怎么做才比較好呢,虛增的分錄

郭老師 解答

2020-04-24 16:30

做一個借款的
借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款

融冰點 追問

2020-04-24 16:31

也想過這么做但是要調(diào)高的金額太高了幾十萬噢

郭老師 解答

2020-04-24 16:38

現(xiàn)金做1萬就可以,其他的做不了,除非讓你老板投資過來。

融冰點 追問

2020-04-24 16:40

是啊,所以虛調(diào)資產(chǎn)是沒有別的分錄可以了噢?

郭老師 解答

2020-04-24 16:42

你好是的沒有,除非你做收入。

融冰點 追問

2020-04-24 16:47

噢噢噢,還想問下商貿(mào)的,一般當月購買了商品,但是下個月再開票給我們,我們的收入發(fā)票也是這個商品,但是我入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有這個商品可以結(jié),怎么辦呢?如果結(jié)了別的商品,那這個下個月來票的時候又留有庫存沒法結(jié)出去了,我當月結(jié)成本的時候也沒法做到一進一出不對應(yīng),怎么辦呢

郭老師 解答

2020-04-24 16:49

借庫存商品貸應(yīng)付帳款
暫估入庫
然后根據(jù)這個結(jié)轉(zhuǎn)成本

融冰點 追問

2020-04-24 16:52

就是先暫估結(jié)成本下月來票了再紅沖這個商品的意思嗎?

郭老師 解答

2020-04-24 16:54

你好是的,可以這么理解。

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相關(guān)問題討論
你好!可以做相反分錄,但實收資本減少,容易讓稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控到異常,建議還是實際交納
2021-09-09 06:35:37
您好,這樣做對,但是不好。
2017-04-28 10:20:03
你好,你是指有什么方法沖減嗎?需要現(xiàn)金時可以或拿發(fā)票回來
2017-02-09 06:19:32
這個實務(wù)中是做借庫存現(xiàn)金1000 貸其他應(yīng)付款1000 ,這樣,填寫0.1
2020-05-20 12:37:00
你好不可以的,沒有實際收到,不要做。
2020-04-24 16:14:28
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