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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-11 22:05

您好,年度返利處理方法不一樣,申報(bào)增值稅的方式也不一樣的,如果對方把返利從開給貴方的發(fā)票中扣除,就不需要貴方申報(bào)增值稅了,如果其他方式,比如收到返利方給支付返利方開具發(fā)票的話,就要按發(fā)票來申報(bào)增值稅,不知道具體方式是怎么樣的?麻煩您再描述一下,以便更好的解答,謝謝。

時光機(jī) 追問

2019-01-11 22:16

老師您好!我方是銷售方,也是采取返利送貨的方式的,因?yàn)槭悄攴担词?018年年返),由于來不及在2018年開發(fā)票時走折扣行減少銷售額來返利(其實(shí)公司的操作是次年初才能計(jì)算得出年返金額所以來不及在返利的當(dāng)年走折扣)。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃在2018年12月增值稅申報(bào)期做計(jì)提年返金額,想問這個年返金額在申報(bào)增值稅時是不是需要減少增值稅(即是將年返銷售額減掉)?

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 22:25

您好,是的,這個年返金額在申報(bào)增值稅時,不需要減少增值稅(即是將年返銷售額減掉),只是預(yù)估金額,等開具發(fā)票減少銷售額時,再處理增值稅就行了。

時光機(jī) 追問

2019-01-11 22:32

老師您好,如果按您的意思,在2018年12月預(yù)估(即計(jì)提)年返金額含稅100萬,不用做增值稅申報(bào)是吧?是如何做分錄呢?

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 22:36

您好,是的,不需要做增值稅申報(bào)的,建議分錄,借;銷售折扣,貸:預(yù)計(jì)負(fù)債。

時光機(jī) 追問

2019-01-11 22:54

老師您好,用我的數(shù)據(jù)做分錄是這樣嗎,借:銷售折扣   含稅100萬,貸:預(yù)計(jì)負(fù)債   含稅100萬

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 22:58

您好,可以寫這樣的分錄處理的。

時光機(jī) 追問

2019-01-11 22:59

老師您好!到2019年在銷售2019年的貨物200萬同時返貨打折100萬(19年的貨是正數(shù)銷售金額200萬,返貨100萬不收錢以打折100萬減掉)時,我們又怎樣做分錄呢?

時光機(jī) 追問

2019-01-11 23:02

意思是,這時發(fā)票做了年返操作,增值稅由于年返打折少交

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 23:16

您好,2019年度,開具發(fā)票正數(shù)金額是200萬元,打折金額是100萬元,實(shí)收收款是100萬元,也就是開具發(fā)票正數(shù)減去負(fù)數(shù)以后,銷售收入金額是100萬元,對吧。做分錄時,借:預(yù)計(jì)負(fù)債 100萬/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),100萬元*增值稅率/(1+增值稅率),現(xiàn)金或者銀行存款等科目,100萬元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,200萬/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),200萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。 
同時,再沖多計(jì)提的銷售折扣金額,借:銷售折扣 負(fù)數(shù)100萬*增值稅率/(1+增值稅率),貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 負(fù)數(shù)100萬*增值稅率/(1+增值稅率)。

時光機(jī) 追問

2019-01-11 23:24

老師您好,方法復(fù)雜呵,有沒有簡:單點(diǎn)方法處理預(yù)估年返呀?

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 23:31

您好,這個方法不復(fù)雜吧,算是簡單也很實(shí)用,也是比較符合內(nèi)部管理要求的,如果再簡單的話,就是2018年不做預(yù)提處理,直接在2019年返利處理就行了。

時光機(jī) 追問

2019-01-11 23:40

老師您好!意思是兩種方法都不用在2018年12月進(jìn)行增值稅的增減對吧?

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 23:49

你好,是的,兩種方法都不用在2018年12月進(jìn)行增值稅的增減的。

時光機(jī) 追問

2019-01-12 12:07

老師,您好,請2018年不做預(yù)提處理,直接在2019年返利處理,在2018年匯繳時會有什么調(diào)整呢?

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 12:28

您好,2018年匯算清繳時,不做調(diào)整了,直接算2019年的銷售抵減就行了。

時光機(jī) 追問

2019-01-12 12:45

但是審計(jì)時會調(diào)減企業(yè)所得

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 13:03

您好,這樣啊,如果審計(jì)讓調(diào)整的話,2019年再做分錄處理。把這個2019年開到發(fā)票里的2018年的返利,做以前年度損益調(diào)整處理即可。再在匯算清繳時,填寫到申報(bào)表就行了。

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您好,年度返利處理方法不一樣,申報(bào)增值稅的方式也不一樣的,如果對方把返利從開給貴方的發(fā)票中扣除,就不需要貴方申報(bào)增值稅了,如果其他方式,比如收到返利方給支付返利方開具發(fā)票的話,就要按發(fā)票來申報(bào)增值稅,不知道具體方式是怎么樣的?麻煩您再描述一下,以便更好的解答,謝謝。
2019-01-11 22:05:56
您好,年度返利處理方法不一樣,申報(bào)增值稅的方式也不一樣的,如果對方把返利從開給貴方的發(fā)票中扣除,就不需要貴方申報(bào)增值稅了,如果其他方式,比如收到返利方給支付返利方開具發(fā)票的話,就要按發(fā)票來申報(bào)增值稅,不知道具體方式是怎么樣的?麻煩您再描述一下,以便更好的解答,謝謝。
2019-01-11 22:05:34
你好,根據(jù)所屬期,收入金額填寫就是了
2018-01-12 15:45:40
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2021-08-09 14:44:32
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
2021-01-06 15:07:16
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