老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

今天申報(bào)了企業(yè)所得稅,然后發(fā)現(xiàn)增值稅附加稅忘記計(jì)提了,而且也交了企業(yè)所得稅了,還能更改申報(bào)表么?
答: 你好,你看申報(bào)系統(tǒng)還能作廢嗎?
老師,我第2季度計(jì)提了企業(yè)所得稅,然后申報(bào)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損,企業(yè)所得稅應(yīng)交是0,我申報(bào)報(bào)表全部報(bào)表都提交申報(bào)了,而且預(yù)約了扣稅,現(xiàn)在該如何處理啊
答: 那個(gè)只有下年匯算的時(shí)候退稅了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,報(bào)2018年企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)收入和企業(yè)所得稅申報(bào)收入不匹配,原因是增值稅收入是按開票收入報(bào)的,企業(yè)所得稅是實(shí)際收入報(bào)的,而且現(xiàn)在已經(jīng)五月了,在今年的賬上還能改嗎?怎么改?
答: 同學(xué),增值稅和所得稅收入不匹配是正常的,因?yàn)閮烧邔?duì)于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)有不同的。 可以更改,在稅局去更改。


開心果 追問(wèn)
2019-01-11 18:20
開心果 追問(wèn)
2019-01-11 18:21
小惑老師 解答
2019-01-11 18:25
開心果 追問(wèn)
2019-01-11 18:28
開心果 追問(wèn)
2019-01-11 18:29
小惑老師 解答
2019-01-11 18:34