
如果應(yīng)收賬款帳面余額與實際不相等,由于是以前年度帳務(wù)沒有記,實際應(yīng)收賬款,是別人己經(jīng)代付工資和運費了,但帳上沒有記工資費用,所以應(yīng)收賬款直掛著賬,且金額較大,怎么處理比較好
答: 你好 沒記的就趕緊補進去 你們帳實需要一致的
老師 你好,之前應(yīng)該是費用沖抵應(yīng)收款 但是掛成其他應(yīng)該收款了 是以前年度的事
答: 你好,當(dāng)作科目差錯調(diào)整一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請教下圖上調(diào)減收入分錄如果借 應(yīng)收賬款 -1130 以前年度損益調(diào) +1000 貸 應(yīng)交稅費(銷)-130主營收入1000與應(yīng)收賬款-1000后應(yīng)收賬款余額借方-130應(yīng)交稅費(銷) -130這兩余額負(fù)負(fù)不是得正了嗎?這調(diào)減分錄有問題嗎?老師
答: 沒有什么問題啊,同學(xué),你這個
老師,調(diào)整往年的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款這些科目是直接調(diào)整還是有涉及到以前年度損益這個過渡性科目呢?
以前年度的應(yīng)收賬款到賬 以前的稅都上好了 現(xiàn)在做收入還用上稅嗎以前是核定 現(xiàn)在是查賬
老師,以前年度的應(yīng)收賬款入錯了 今年調(diào)回來 怎么調(diào)?就是入了應(yīng)收賬款-A公司 正確應(yīng)該是應(yīng)收賬款-B公司

