原有金額為4000,在4000的基礎(chǔ)上增加%16的稅怎么算。
標(biāo)致的綠茶
于2019-01-11 15:53 發(fā)布 ??988次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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您好增加16%稅金=4000*16%的稅金=640
2019-01-11 15:55:09

您好!是城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。
2019-03-01 15:21:54

你的題材是什么,同學(xué)?
2021-06-13 10:23:42

這個(gè)還是要看各地的實(shí)操。
理論上社保要按你的實(shí)發(fā)工資交稅(包括的你的獎(jiǎng)金)。
只是通常在實(shí)務(wù),會(huì)按當(dāng)?shù)匾粋€(gè)最低繳費(fèi)基數(shù)來控制你的下限、當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資的三倍來控制你的上限。然后在這個(gè)區(qū)間內(nèi)一般不會(huì)刻意來糾纏公司。
2017-04-11 22:57:40

1.如果將4000元現(xiàn)金回扣直接加到銷售額中,例如原銷售額為40000元,開票金額為44000元,這時(shí)候公司實(shí)際上收到了44000元的款項(xiàng)。為了確保公司不賠錢,我們需要計(jì)算加回扣后的銷售額中包含的稅額,確保這個(gè)稅額至少等于4000元。假設(shè)增值稅率為13%,我們可以這樣計(jì)算:
● 原銷售額的稅額:40000元 * 13% = 5200元
● 加回扣后的銷售額的稅額:44000元 * 13% = 5720元
● 實(shí)際上多收的稅額:5720元 - 5200元 = 520元
這意味著,如果客戶是增值稅一般納稅人,并且可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,公司實(shí)際上只多收到了520元,而不是4000元。因此,公司需要確保從客戶那里收回的4000元至少要覆蓋這520元的稅額損失,即至少要收回4520元,公司才不會(huì)賠錢。
1.如果直接給客戶4000元現(xiàn)金回扣,公司需要在原銷售額基礎(chǔ)上增加足夠的銷售額來覆蓋這4000元的成本以及增加的稅額。假設(shè)增值稅率為13%,我們可以這樣計(jì)算:
● 原銷售額的稅額:40000元 * 13% = 5200元
● 需要增加的銷售額:4000元 / (1 - 13%) ≈ 4565.22元
● 新的銷售額:40000元 %2B 4565.22元 = 44565.22元
● 新的銷售額的稅額:44565.22元 * 13% ≈ 5794.79元
● 實(shí)際上多收的稅額:5794.79元 - 5200元 = 594.79元
這意味著,公司需要確保從客戶那里收回的4000元至少要覆蓋這594.79元的稅額損失,即至少要收回4594.79元,公司才不會(huì)賠錢。因此,公司應(yīng)該將原銷售額增加足夠的金額,以確保在給客戶4000元現(xiàn)金回扣后,公司仍然能夠覆蓋成本和稅額。
請注意,以上計(jì)算僅考慮了增值稅,實(shí)際操作中可能還需要考慮其他稅費(fèi),如企業(yè)所得稅等。建議在進(jìn)行此類操作前咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問,以確保符合相關(guān)法律法規(guī),并最大化公司的利益。
2024-10-10 22:21:26
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