
農(nóng)作物合作社,以種植水稻這類(lèi)為主。第四季度收入12萬(wàn)元, 成本費(fèi)用支出25萬(wàn),這個(gè)季度需要申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
答: 需要申報(bào)的,報(bào)稅需要按期申報(bào)的
老師,麻煩問(wèn)下,核定征收的公司企業(yè)所得稅是按照收入申報(bào)企業(yè)所得稅,增值稅是按照應(yīng)交稅費(fèi)申報(bào),成本費(fèi)用正常列支做賬是嗎?
答: 你好 是小規(guī)模的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我想問(wèn),因我申報(bào)增值稅與賬面相差2分錢(qián),所以我做賬借:營(yíng)業(yè)外支出 0.02貸應(yīng)交稅金-增值稅0.02 想問(wèn),我營(yíng)業(yè)外支出申報(bào)企業(yè)所得稅,是否可以像管理費(fèi)用這樣扣除,來(lái)去申報(bào)企業(yè)所得稅,謝謝
答: 你好,這一部分是可以企業(yè)所得稅前抵扣的

