
有個(gè)小公司 用的是金蝶K3軟件 為什么我們付款時(shí) 會(huì)計(jì)要使用“”預(yù)付賬款“”科目 然后再用“”應(yīng)付賬款科目“”沖銷?不能直接計(jì)入“應(yīng)付賬款”嗎 她這樣做是不是多此一舉呢
答: 同學(xué)您好 1.可以這么做,但是如您上面說(shuō)的,要做一筆預(yù)付沖應(yīng)收 2.還可以直接都用 應(yīng)付賬款 科目,直接核銷即可。 建議用2 祝您工作順利
老師,我公司一直有一筆數(shù)掛在應(yīng)付賬款的借方,以前她們是做預(yù)收款的,但是用金蝶軟件做賬沒(méi)有預(yù)收這個(gè)科目,我想把它調(diào)整回應(yīng)收賬款科目可以嗎
答: 你好 可以用應(yīng)收科目的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
使用的是金蝶專業(yè)版軟件,有一筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)科目支出做在了貸方,應(yīng)付賬款做在了借方,調(diào)賬后,做了一筆紅字憑證,借方紅字支出科目,貸方紅字應(yīng)收賬款,這樣做是否正確。如果正確的話支付時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)科目,才能把應(yīng)收賬款沖銷。
答: 你好 差錯(cuò)更正,原分錄紅字沖銷,是正確的!

