
去年公司買了金蝶軟件8500元,但是當(dāng)時(shí)的帶賬會(huì)計(jì)給做成了借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:現(xiàn)金。但是付款時(shí)做的確是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。這導(dǎo)致我們公司現(xiàn)在的應(yīng)付賬款-金蝶軟件科目一直有余額,老師這個(gè)我該怎么調(diào)整?
答: 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款
我們企業(yè)之前有些費(fèi)用票走的對(duì)公 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 會(huì)過(guò)渡一下這個(gè)公司名稱 但是我當(dāng)時(shí)走對(duì)公的費(fèi)用票沒有核對(duì),直接做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 直接付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)的 我現(xiàn)在想讓應(yīng)付賬款平賬 是不是可以做一筆調(diào)整付款方式借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 我不知道這樣做對(duì)不對(duì)
答: 你好,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份用公賬支付了一筆培訓(xùn)費(fèi)未收到發(fā)票,我的賬務(wù)處理為:借 預(yù)付賬款-XX 貸 銀行存款-XX;6月份收到增值稅專用發(fā)票的時(shí)候做到了現(xiàn)金,即借管理費(fèi)用-職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 庫(kù)存現(xiàn)金;導(dǎo)致預(yù)付賬款一直懸掛著,該如何進(jìn)行調(diào)整(金蝶軟件)
答: 你好,第二筆分錄貸方是預(yù)付賬款,而不是庫(kù)存現(xiàn)金


小白45 追問(wèn)
2020-04-08 08:25
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maize老師 解答
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