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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-01-11 13:35

暫估入賬 
借:原材料-暫估 
貸:銀行存款

vicky 追問

2019-01-11 13:36

收轉發(fā)票后又怎么做賬?

三寶老師 解答

2019-01-11 13:42

收到發(fā)票后: 
借:原材料-暫估  負數(shù) 
借:原材料  正數(shù) 
借:應交稅金-進項稅額

vicky 追問

2019-01-11 13:44

貨方呢?

三寶老師 解答

2019-01-11 13:47

供貨方?他憑發(fā)票做銷售啊

vicky 追問

2019-01-11 13:49

貸方

三寶老師 解答

2019-01-11 13:52

你要放貸方也可以 
借:原材料 
借:應交稅金-進項 
貸:原材料-暫估

三寶老師 解答

2019-01-11 13:52

借方的負數(shù)就是貸方的正數(shù)

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相關問題討論
暫估入賬 借:原材料-暫估 貸:銀行存款
2019-01-11 13:35:43
借 在途物資 貸銀行存款 或者借應付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票到了沖銷應付賬款
2015-10-21 15:22:35
貨到未付款,票沒有到,借原材料貸應付賬款 貨到已付款,票沒有到,借原材料貸銀行存款。 貨沒有到已付款,票沒有到,借預付賬款貸銀行存款。 貨沒有到已付款,票已經到,借預付賬款貸銀行存款。 貨到沒付款,票已經到,借原材料應交稅費應交增值稅貸應付賬款。
2021-09-29 14:30:48
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產 貸;應付賬款——暫估
2019-01-11 12:57:14
你好,借:原材料 貸;應付賬款-暫估,付款的,借:應付賬款-供應商名 貸:銀行存款,發(fā)票到再沖銷第一筆再做,借:原材料 應交稅費-進項 貸:應付賬款-供應商名
2018-02-02 16:25:53
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