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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-01-11 10:48

你好,遺留賬務需要查清楚每筆掛賬原因,并需要寫情況說明,負責人簽字確認才可以處理

紫伊 追問

2019-01-11 11:00

經(jīng)查生育津貼2016年已完成,員工已領取所屬生育津貼借:剩余其他應付款4885.6是屬于單位的。應怎么調?

王瑞老師 解答

2019-01-11 11:06

表上貸方余額是付時沒有沖掉嗎

紫伊 追問

2019-01-11 11:13

上一經(jīng)手人說屬個人部分已經(jīng)拿了,剩下的是單位的。

王瑞老師 解答

2019-01-11 11:14

你好,沖其他應付款入以前年度損益調整

紫伊 追問

2019-01-11 11:19

具體分錄怎么做?

紫伊 追問

2019-01-11 11:19

具體分錄怎么做?

王瑞老師 解答

2019-01-11 11:20

借:其他應付款 貸:以前年度損益調整

紫伊 追問

2019-01-11 11:27

以前年度損益調整怎么結

紫伊 追問

2019-01-11 11:29

社會團體沒有利潤分配,

王瑞老師 解答

2019-01-11 11:29

年末,借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤

紫伊 追問

2019-01-11 11:41

社會團體沒有利潤分配

王瑞老師 解答

2019-01-11 19:40

你好,按非營利組織會計制度,借:其他應付款 貸:非限定性凈資產(chǎn),

紫伊 追問

2019-01-11 20:08

已提交報稅了,還是掛賬,能在做2019年1月份憑證的時候調嗎?

王瑞老師 解答

2019-01-11 20:19

稅費都扣過的話可以調賬

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相關問題討論
你好,遺留賬務需要查清楚每筆掛賬原因,并需要寫情況說明,負責人簽字確認才可以處理
2019-01-11 10:48:06
不涉及損益類科目,直接記借:銀行存款,貸:應收賬款
2018-09-12 12:37:02
應交稅金和應交增值稅不是同一科目。一個是總帳科目一個是明細。 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金
2019-01-10 23:12:00
如果原來有財務軟件,現(xiàn)在你接的是原來的會計的帳,就不用重新建賬。
2018-10-21 12:30:25
同學你好,在試算平衡中邊查看本期發(fā)生額的借貸是都平衡。
2019-04-28 13:05:16
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