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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-19 09:11

你好,你需要有去年的期末余額而且是平衡的才可以建賬的

經(jīng)。 追問

2018-06-19 09:13

怎么才能平衡?因為有點亂,有庫存還有固定資產(chǎn),不平的要怎么處理?而且如果要從下個月開始建賬可以嗎?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:14

你好,就是你取得的初始數(shù)據(jù)必須是正確的,而且必須平衡才可以的,否則是無法建賬的 
可以的

經(jīng)。 追問

2018-06-19 09:16

我知道,可是因為比較混亂,如果數(shù)據(jù)是真實但是最終不能平,是不是都放到未分配利潤上面?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:17

你好,需要查明是什么原因才知道把余額計入哪個科目的

經(jīng)。 追問

2018-06-19 09:20

現(xiàn)在就是毫無頭緒,不知道怎么獲取期初數(shù)據(jù),而且還要做到平衡,不知道怎么做?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:20

你好,期初數(shù)是從上一年期末余額結轉(zhuǎn)而來的

經(jīng)。 追問

2018-06-19 09:22

都沒有建賬,無法得到上一年期末數(shù)據(jù),老板說現(xiàn)在開始建賬,我應該怎么做?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:23

你好,沒有上一年的數(shù)據(jù)就需要從開業(yè)時候開始把所有賬務補齊才是的

經(jīng)。 追問

2018-06-19 09:27

就要從現(xiàn)在這個時間點開始建賬,不管以前了,怎么操作?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:28

你好,你需要有所有明細科目的余額,而且必須準確的才可以,否則無法建賬的

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相關問題討論
你好,你需要有去年的期末余額而且是平衡的才可以建賬的
2018-06-19 09:11:24
你好 你這個可以先輸入有數(shù)據(jù)的科目,比如庫存商品科目,最后存在的差額,放到未分配利潤里面
2023-10-07 19:16:42
盤點下余額做期初,比如貨幣資金,存貨,固定資產(chǎn),往來,應付職工薪酬,實收資本
2019-03-11 17:59:22
你好,內(nèi)賬的話不平用未分配利潤做平
2018-03-23 11:36:31
你好!你要先根據(jù)實際的金額盤點,做出一個平衡的資產(chǎn)負債表,然后開始建賬做。 不平的部分,計入未分配利潤
2018-03-30 10:44:50
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