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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-19 09:11

你好,你需要有去年的期末余額而且是平衡的才可以建賬的

經(jīng)。 追問(wèn)

2018-06-19 09:13

怎么才能平衡?因?yàn)橛悬c(diǎn)亂,有庫(kù)存還有固定資產(chǎn),不平的要怎么處理?而且如果要從下個(gè)月開(kāi)始建賬可以嗎?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:14

你好,就是你取得的初始數(shù)據(jù)必須是正確的,而且必須平衡才可以的,否則是無(wú)法建賬的 
可以的

經(jīng)。 追問(wèn)

2018-06-19 09:16

我知道,可是因?yàn)楸容^混亂,如果數(shù)據(jù)是真實(shí)但是最終不能平,是不是都放到未分配利潤(rùn)上面?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:17

你好,需要查明是什么原因才知道把余額計(jì)入哪個(gè)科目的

經(jīng)。 追問(wèn)

2018-06-19 09:20

現(xiàn)在就是毫無(wú)頭緒,不知道怎么獲取期初數(shù)據(jù),而且還要做到平衡,不知道怎么做?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:20

你好,期初數(shù)是從上一年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的

經(jīng)。 追問(wèn)

2018-06-19 09:22

都沒(méi)有建賬,無(wú)法得到上一年期末數(shù)據(jù),老板說(shuō)現(xiàn)在開(kāi)始建賬,我應(yīng)該怎么做?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:23

你好,沒(méi)有上一年的數(shù)據(jù)就需要從開(kāi)業(yè)時(shí)候開(kāi)始把所有賬務(wù)補(bǔ)齊才是的

經(jīng)。 追問(wèn)

2018-06-19 09:27

就要從現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始建賬,不管以前了,怎么操作?

鄒老師 解答

2018-06-19 09:28

你好,你需要有所有明細(xì)科目的余額,而且必須準(zhǔn)確的才可以,否則無(wú)法建賬的

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你好,你需要有去年的期末余額而且是平衡的才可以建賬的
2018-06-19 09:11:24
你好 你這個(gè)可以先輸入有數(shù)據(jù)的科目,比如庫(kù)存商品科目,最后存在的差額,放到未分配利潤(rùn)里面
2023-10-07 19:16:42
盤(pán)點(diǎn)下余額做期初,比如貨幣資金,存貨,固定資產(chǎn),往來(lái),應(yīng)付職工薪酬,實(shí)收資本
2019-03-11 17:59:22
你好,內(nèi)賬的話(huà)不平用未分配利潤(rùn)做平
2018-03-23 11:36:31
你好!你要先根據(jù)實(shí)際的金額盤(pán)點(diǎn),做出一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后開(kāi)始建賬做。 不平的部分,計(jì)入未分配利潤(rùn)
2018-03-30 10:44:50
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