
公司是小規(guī)模納稅人,1季度時(shí)少做收入,而且減免了增值稅和附加稅,12月已經(jīng)自查補(bǔ)交稅款了,現(xiàn)在怎么要做分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
公司是小規(guī)模納稅人,之前的會(huì)計(jì)在2018年四季度做錯(cuò)了稅金及附加并且還繳了稅的,四季度的收入是小于九萬(wàn),該免增值稅和附加稅,但現(xiàn)在是已經(jīng)上繳了附加稅,那該如何做分錄呢?
答: 這需要找稅務(wù)局退稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度收入小于9萬(wàn)減免增值稅及附加稅的分錄怎么做啊,包括每月計(jì)提和季度申報(bào)減免繳納的分錄,感謝
答: 小規(guī)模納稅人季度收入小于9萬(wàn),只需做減免增值稅的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 隨之減免的附加稅本身不用做計(jì)提分錄的,也就沒(méi)有減免分錄的。


雪花 追問(wèn)
2019-01-11 10:06
暖暖老師 解答
2019-01-11 10:08