老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

八月有交增值稅。 但是附加稅零申報(bào)了,是網(wǎng)上申報(bào),可以網(wǎng)上扣款??梢栽趫?bào)九月的時(shí)候一起補(bǔ)交嗎
答: 您好!不可以的。你去上門(mén)補(bǔ)充申報(bào)這個(gè)8月份的。
有個(gè)月少交了增值稅和附加稅 怎么在網(wǎng)上申報(bào)啊 , 上次零申報(bào)
答: 你好,你是少交的那個(gè)月做的零申報(bào)嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業(yè)(不開(kāi)票)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅和企業(yè)所得稅已全部申報(bào)成功。打開(kāi)附加稅報(bào)表:提示:附加稅已申報(bào)!若增值稅小規(guī)模的應(yīng)納稅額合計(jì)為零,網(wǎng)上申報(bào)成功后,稅局會(huì)自動(dòng)觸發(fā)附加稅零申報(bào)。打開(kāi)網(wǎng)上申報(bào),選擇附加稅,點(diǎn)申報(bào)數(shù)據(jù),則顯示附加稅申報(bào)表未填寫(xiě),咋辦呢?
答: 您好!你只需要看你的本期應(yīng)申報(bào),是顯示已申報(bào)還是未申報(bào)就可以了。

