
小規(guī)模納稅人,18年8月份購(gòu)買的金稅盤480元18年第四季度可以抵稅嗎?分錄如何做?
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
17年第四季度多計(jì)提的附加稅 18年1月要如何處理? 小規(guī)模納稅人
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi) ——附加稅 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個(gè)分錄沖銷多計(jì)提的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司小規(guī)模,2018年度四季度貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000元,購(gòu)買金稅盤抵減稅款480元,借,應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅480,2019年1月繳納稅款520元,做分錄,借,應(yīng)交增值稅,貸,現(xiàn)金,沒(méi)有做抵減480元分錄,現(xiàn)在做在3月份可以嗎,還是怎么處理
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
小規(guī)模納稅人17年沒(méi)有建帳,18年開(kāi)始建賬的,18年1月份繳納的增值稅銷項(xiàng)稅是17年第四季度的增值稅銷稅,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人,8月份購(gòu)買金稅盤一共花了480元,稅額可以抵免,增值稅核定是季度申報(bào),我是現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,將480填入表中嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,18年7月開(kāi)的,這個(gè)季度還是零申報(bào),但12月份購(gòu)買的金稅盤480元減免稅要填進(jìn)去嗎?該填哪些表格?還有憑證怎么填寫?


追問(wèn)
2019-01-10 22:29
蔣飛老師 解答
2019-01-10 22:31
追問(wèn)
2019-01-10 22:32
蔣飛老師 解答
2019-01-10 22:39