老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

小規(guī)模企業(yè)上年有未開票收入已交稅,今年開票如何申報(bào)增值稅
答: 本年申報(bào)時(shí),在總金額中扣除相應(yīng)的金額
小規(guī)模納稅人上年收入未開發(fā)票,已確認(rèn)收入,已計(jì)提增值稅,期末增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。今年要求來開票,怎么做賬和申報(bào)
答: 你好,如果上年度沒有報(bào)稅的話,那么今年就要按照開票金額來申報(bào),賬務(wù)上就不用處理了,因?yàn)橐呀?jīng)確認(rèn)過收入了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,物業(yè)公司去年已經(jīng)申報(bào)收入未開票,本月需要開票,如何進(jìn)行增值稅申報(bào),小規(guī)模納稅人
答: 應(yīng)征增值稅小規(guī)模納稅人未通過稅控設(shè)備開具的其他普通發(fā)票或當(dāng)期取得收入但因其他原因未開具發(fā)票銷售額的填寫 增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第1行或第4行:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額相關(guān)列次 填寫負(fù)數(shù)
小規(guī)模企業(yè),2021年收入做了無(wú)票收入申報(bào)增值稅,本月開普通發(fā)票,增值稅要如何申報(bào)呢?
小規(guī)模企業(yè),2021年收入做了無(wú)票收入申報(bào)增值稅,本月開普通發(fā)票,增值稅要如何申報(bào)呢?
小規(guī)模納稅人未開票收入如何申報(bào)增值稅,在申報(bào)表上沒有未開票收入這一欄,開票和未開票收入都未達(dá)起征數(shù),請(qǐng)問該該如何申報(bào)?
小規(guī)模納稅人,沒有領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,未開票的收入如何申報(bào)增值稅,申報(bào)表上沒有未開票收入這一欄,該如何填寫?





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