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紙飛魚
于2019-01-10 19:44 發(fā)布 ??717次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-01-10 19:45
是的,這種情況需要計入營業(yè)外支出
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作廢發(fā)票,比當期正項發(fā)票多,那多交的增值稅也不會退的話,是計入營業(yè)外支出嗎
答: 是的,這種情況需要計入營業(yè)外支出
開增值稅發(fā)票少開了0.01是是不是要作廢發(fā)票?多開了能計入營業(yè)外支出嗎?
答: 你好,可以直接計入營業(yè)外支出核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模發(fā)票作廢,作廢部分扣的增值稅不想申請退稅了,能計入營業(yè)外支出嗎?是不是要納稅調整了?
答: 您好,可以計入營業(yè)外支出的,不需要納稅調整的。
增值稅申報幾分的差額,如果申報金額比發(fā)票金額多,那就是營業(yè)外支出,摘要:增值稅差額調整,借營業(yè)外支出_差額調整 貸應交稅金_增值稅_銷項稅額。如果是申報金額比發(fā)票金額少,就是營業(yè)外收入。借:應交稅費_增值稅_銷項稅額 貸營業(yè)外收入_差額調整,以上對嗎
討論
貿易公司是一定要申請退稅嗎?進項發(fā)票不夠的話?開出去的外銷發(fā)票比進項發(fā)票多的一部分,要另外交稅嗎?
老師好,前會計去年多交了7000多的增值稅,老板也不想去退稅?,F在增值稅負數,我可以做到營業(yè)外支出里面嗎?
老師,一般納稅人,發(fā)票銷項和納稅申報小數點尾差,如果是少申報,計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多,營業(yè)外支出的話,對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
租賃船舶公司,當月開出發(fā)票后收到款項,當月作廢其中一部分發(fā)票,款項也退回了,作廢的發(fā)票就不做賬了,那收到多余的款項如何做賬?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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