
老師,前任會計給我數(shù)據(jù)在軟件重新建賬,但期初應(yīng)付賬款明顯有誤(業(yè)務(wù)員告知)有多記有漏記,現(xiàn)供貨商來結(jié)賬,得怎么做調(diào)整?麻煩寫下調(diào)整分錄?
答: 借未分配利潤 貸應(yīng)付帳款
老師,前任會計給我數(shù)據(jù)在軟件重新建賬,但期初應(yīng)付賬款明顯有誤(業(yè)務(wù)員告知),現(xiàn)供貨商來結(jié)賬,我得怎么做?能不能反期初結(jié)賬改期初,后做付款憑證?
答: 你好 已經(jīng)建賬了的話是不可以修改期初數(shù)據(jù)的 你只有調(diào)整賬上的賬務(wù) 然后沖往來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 期初數(shù)據(jù)有個供應(yīng)商的貨款漏記了 在后期應(yīng)該怎么調(diào)整的
答: 你好,漏記了期初數(shù)應(yīng)當(dāng)不平衡,無法建賬的


自在獨行 追問
2019-01-10 21:00
丁老師 解答
2019-01-10 21:00
自在獨行 追問
2019-01-10 21:01
丁老師 解答
2019-01-11 12:01