
9月暫估入庫存商品5萬同時結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬11月來發(fā)票了金額是8924.57,成本我要紅沖嗎?
答: 你好,需要對之前結(jié)轉(zhuǎn)成本金額做調(diào)整的
老師好,請問7月份暫估了庫存商品5萬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬,供應商分8月到票3萬,9月到票2萬,請問這個我分月入賬還是等5萬發(fā)票全部入賬后再紅沖7月的暫估?暫估能分金額紅沖嗎?那涉及已結(jié)賬的成本要怎么處理?
答: 都可以 自己選擇就行 八月份借庫存商品,貸銀存3萬 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 借銀存貸庫存商品3 借主營業(yè)務成本-3貸庫存商品-3
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年10月-11月份暫估成本12萬元,分錄是材料入庫 借:庫存商品-暫估 12萬,貸:應付賬款-暫估 12萬 并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-暫估 現(xiàn)在發(fā)票回來了,請問如何沖銷調(diào)整?
答: 您好,您匯算清繳前取得發(fā)票,無需做納稅調(diào)整。


Angel 追問
2019-01-10 18:42
鄒老師 解答
2019-01-10 18:44