
我們這邊是小規(guī)模納稅人,三季度開的增值稅發(fā)票紅字大于藍(lán)字,三季度上報(bào)增值稅時(shí)只能按0申報(bào),尚有未抵完的紅字收入。在四季度納稅申報(bào)時(shí)將紅字收入進(jìn)行抵扣申報(bào),但系統(tǒng)不認(rèn),提示開票額大于報(bào)稅額。按照系統(tǒng)報(bào)稅,我要多交了3000多元稅金,請(qǐng)問怎樣才能將我多交的稅金抵回來?
答: 你好!你這個(gè)只能去找稅務(wù)局,要么退稅,要么稅務(wù)局在她們的系統(tǒng)上幫你處理。
我們這邊是小規(guī)模納稅人,三季度開的增值稅發(fā)票紅字大于藍(lán)字,三季度上報(bào)增值稅時(shí)只能按0申報(bào),尚有未抵完的紅字收入。在四季度納稅申報(bào)時(shí)將紅字收入進(jìn)行抵扣申報(bào),但系統(tǒng)不認(rèn),提示開票額大于報(bào)稅額。按照系統(tǒng)報(bào)稅,我要多交了3000多元稅金,請(qǐng)問怎樣才能將我多交的稅金抵回來?
答: 你好,按四季度開票額填紅字發(fā)票金額,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是個(gè)小規(guī)模納稅人于2018年7至9月份第三季度開了一張紅字發(fā)票77100元但是第三季度沒有在金稅盤開藍(lán)字發(fā)票,只有在稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,十月份報(bào)稅時(shí)因紅字發(fā)票原因沒有申報(bào)過去,然后去稅務(wù)局大廳咨詢,讓申報(bào)時(shí)把紅字發(fā)票抽出,現(xiàn)在是報(bào)第四季度的稅費(fèi)不知這個(gè)紅字發(fā)票該怎么處理?
答: 你好! 紅字發(fā)票和第四季度其他發(fā)票金額匯總一起申報(bào),就可以了

