老師,你好,我想問預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款是怎么對沖

俊秀的酸奶
于2019-01-10 16:05 發(fā)布 ??3298次瀏覽
- 送心意
默雨老師
職稱: 初級會計師
2019-01-10 16:07
兩種處理方式:
1、明細(xì)賬按往來單位設(shè)置,當(dāng)明細(xì)科目余額為貸方時,做為應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表中反映,當(dāng)明細(xì)科目為貸方時,做為預(yù)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表中反映
2、分別按業(yè)務(wù)需要在應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款里都設(shè)置該單位明細(xì),月末做對沖分錄,使余額在應(yīng)該呆的科目里
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兩種處理方式:
1、明細(xì)賬按往來單位設(shè)置,當(dāng)明細(xì)科目余額為貸方時,做為應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表中反映,當(dāng)明細(xì)科目為貸方時,做為預(yù)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表中反映
2、分別按業(yè)務(wù)需要在應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款里都設(shè)置該單位明細(xì),月末做對沖分錄,使余額在應(yīng)該呆的科目里
2019-01-10 16:07:20
同學(xué)你好,建議對預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款,按客戶設(shè)置輔助核算項目,就可以了。
2021-04-11 22:19:55
你好,這個是不同的業(yè)務(wù)(一個是銷售,一個是購進),不得對沖的
2019-12-09 10:49:12
你好同學(xué)
這個你先預(yù)設(shè)一下這些科目,然后借:未分配利潤 貸:預(yù)收賬款
這樣的,預(yù)付是相反的,這樣再轉(zhuǎn)就好了
2019-11-14 14:30:04
同學(xué)你好,這個不需要附件;
2021-10-18 15:31:23
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