
買辦公用品,收到800元的票實(shí)際支付了600怎么做賬
答: 你好 借;管理費(fèi)用 800 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 600 營(yíng)業(yè)外收入 200
公司買的辦公用品收到的發(fā)票比公司實(shí)際付款的金額少了2元怎么做賬?
答: 按發(fā)票金額入賬,差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,或匯算清繳調(diào)減費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果一個(gè)同事借支1000元準(zhǔn)備購(gòu)辦公用品,實(shí)際購(gòu)買用品是800元,還剩200元要還公司,這個(gè)我怎么做分錄?
答: 你好 借支 借;其他應(yīng)收款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 1000 報(bào)銷 借;庫(kù)存現(xiàn)金 200 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 800 貸;其他應(yīng)收款 1000

