国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-10 14:38

同學 您好
您可以在12月暫估 然后19年收到發(fā)票后沖銷暫估

Sunny 追問

2019-01-10 14:56

不可以直接入賬嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-10 15:00

您直接入賬的話 發(fā)票日期晚于記賬日期 不符合會計期間啊
不過實際工作中很多會計都這么做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學 您好 您可以在12月暫估 然后19年收到發(fā)票后沖銷暫估
2019-01-10 14:38:19
你好 借:管理費用等 增值稅 貸:銀行存款
2022-01-29 10:24:31
不能的,發(fā)票只能記在1月
2017-12-22 11:10:18
同學 您好 收到貨沒有發(fā)票 借:原材料 不含可抵扣進項稅 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2018-12-19 22:22:04
你好可以記在19年的 記福利費并入工資交個稅
2020-04-09 21:55:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...