
老師請教一下,我們公司第四季度應(yīng)交增值稅為102885.06,12月交稅盤維護(hù)費(fèi)280元抵掉280增值稅后,實(shí)際應(yīng)交增值稅為102605.06,我計(jì)提附加稅是按102885.06計(jì)提還是102605.06計(jì)提?老師
答: 應(yīng)該是102605.06,按實(shí)際已交的增值稅計(jì)提附加稅
您好,請問老師,本月應(yīng)交增值稅1000,后又抵扣了開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,實(shí)交720,請問附加稅按720來計(jì)提還是1000來計(jì)提呢?
答: 你好 按?實(shí)交720,計(jì)算和交納? ??
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅為1000元,稅控盤和維護(hù)費(fèi)抵減440,實(shí)交垢增值稅560元。計(jì)提附加稅按560元計(jì)提還是按1000元計(jì)提???
答: 你好 560來計(jì)算附加稅的

