
老師,上個(gè)月開了增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣申報(bào),但這個(gè)月又沖紅了,銷項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?附加稅怎么處理呢?
答: 你好,紅沖做銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 附加稅按實(shí)際需要交納的增值稅計(jì)算就是了
我一般納稅人公司上月開出專票,已抵扣進(jìn)項(xiàng)并報(bào)稅,這月需要沖紅,但未原額度開出,又開了其他品種的專票,請(qǐng)問上月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要處理嗎?如果不處理這月銷項(xiàng)稅額差額部分怎么抵扣進(jìn)項(xiàng),
答: 你好 ; 你紅沖不是 去紅沖原來的? 藍(lán)字發(fā)票嗎? 怎么會(huì)信息有差役了? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一月份開了發(fā)票,但是要沖紅,但是2月份又沒有開發(fā)票,而且沖紅了又暫時(shí)不得開發(fā)票,這種咋個(gè)處理呢,沖紅的上個(gè)月已經(jīng)繳納了的稅款怎么處理呢
答: 你好!建議你等到有銷項(xiàng)的時(shí)候再?zèng)_紅。

