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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-09 20:56

你好 
公用品,和管理費(fèi)用  借;本年利潤  貸;管理費(fèi)用 
借;利潤分配——未分配利潤   貸;本年利潤  
收入  借;主營業(yè)務(wù)收入  貸;本年利潤 
借;本年利潤  貸;利潤分配——未分配利潤  
都是結(jié)轉(zhuǎn)到了期末未分配利潤

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-01-09 20:57

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-01-09 20:58

老板都只會看盈利還是虧損,我應(yīng)該給老板看那一張報表

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-01-09 20:59

利潤表是不是,如果是負(fù)數(shù)表示虧損是這樣么

鄒老師 解答

2019-01-09 21:01

你好,給老板看利潤表 
是的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-01-09 21:02

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-09 21:02

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 公用品,和管理費(fèi)用 借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤 收入 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;本年利潤 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 都是結(jié)轉(zhuǎn)到了期末未分配利潤
2019-01-09 20:56:14
你好,原材料和銀行存款都是資產(chǎn)類科目,不涉及損益結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)會在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示,不會體現(xiàn)在利潤表。
2019-01-09 20:50:23
按下面這個結(jié)轉(zhuǎn),這個是反野應(yīng)交稅費(fèi)這個欄次下面
2020-04-16 18:07:26
你好,一般情況下是要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個科目
2022-02-11 08:14:37
可以結(jié)轉(zhuǎn)可以不用結(jié)轉(zhuǎn),最好結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
2018-12-29 14:58:13
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