
企業(yè)前三個季度有收入預(yù)交了企業(yè)所得稅,第四季度無收入只有費用,年末報稅出現(xiàn)預(yù)交所得稅大于應(yīng)交稅金,如何處理?
答: 你好,如果匯算時是虧損,可以辦理退稅的
請問前三個季度企業(yè)所得稅:實際已預(yù)交所得稅額45600,但第四季度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額只有28098.89,賬務(wù)如何處理,分錄怎樣做?
答: 您好,根據(jù)您的描述,借:所得稅費用28098.89,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅28098.89。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下,企業(yè)成立至今第三年了,首年虧損2萬,第二年,第一季度預(yù)繳所得稅時彌補(bǔ)了首年虧損的金額后繳稅6000.但二三四季度無收入,只有費用支出,年底時發(fā)現(xiàn)實交所得稅金額大于應(yīng)交所得稅,多交了1000.請問多交的稅怎么處理?第三年一季度盈利,應(yīng)交所得稅應(yīng)該怎么計算,可以減除去年多交的以后再計提稅費嗎?
答: 你好,多交的稅可以去稅務(wù)局申請退稅,稅務(wù)局一般處理方式是做為留底稅額
老師,小規(guī)模納稅人第三季度有收入,暫時先不預(yù)交企業(yè)所得稅,第四季度還有費用要出,這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的,可以嗎?
第一二季度盈利3000,交納300企業(yè)所得稅,三四季度只有費用工資,第四季度虧損,預(yù)繳的300企業(yè)所得稅怎么整
小規(guī)模納稅人交企業(yè)所得稅是指全年收入嗎?還是比如前三個季度每個季度收入都沒超過九萬,第四個季度超過九萬了,那怎么交企業(yè)所得稅啊是,是四個季度全年都交,還是第四個季度交


佰樂 追問
2019-01-09 15:35
小惑老師 解答
2019-01-09 15:36