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送心意

楊@老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 13:20

借:應(yīng)收賬款(紅字) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 
        應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額(紅字)

追問

2019-01-09 13:23

老師  您這給的是銷售方的 隔月沖紅的分錄吧? 
我想問的是購進(jìn)的材料  已認(rèn)證,因開錯(cuò)  隔月沖紅了,分錄應(yīng)該怎么做?

楊@老師 解答

2019-01-09 13:37

已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅須轉(zhuǎn)出  借:原材料 
                                      貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

追問

2019-01-09 13:48

認(rèn)證當(dāng)月發(fā)票分錄是 
借:原材料 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款 
收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票 
借:應(yīng)付賬款 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
重新開具的正確發(fā)票 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款 
全部下來分錄這么做  對嗎?

楊@老師 解答

2019-01-09 13:55

也可以這么做,有的還把原材料一起紅沖,再根據(jù)新開具的發(fā)票,分錄: 
借:原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款

追問

2019-01-09 13:56

好的,

追問

2019-01-09 13:56

謝謝

楊@老師 解答

2019-01-09 13:57

不客氣,滿意請給5分好評,謝謝

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借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額(紅字)
2019-01-09 13:20:26
你好,按上月相應(yīng)藍(lán)字發(fā)票一樣的分錄,金額用負(fù)數(shù)即可
2018-07-31 22:37:11
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-10-09 12:00:08
分錄跟購進(jìn)的時(shí)候是一樣的,只是金額為負(fù)數(shù)。
2019-01-09 13:41:06
你好 是的 要看你之前怎么做分錄的
2020-06-10 14:40:18
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