
施工方像我司借款,借條是10萬,我司扣除百分之14的稅費(fèi)工程未完工還沒取到發(fā)票(14萬)和百分之一的管理費(fèi)(1千),還剩8.5萬多轉(zhuǎn)進(jìn)施工方賬上去,請問要怎么分錄? 借:其他應(yīng)收款10萬 貸:應(yīng)交稅金14萬/其他業(yè)務(wù)收入1千/銀行存款8.5萬 ........這樣對嗎?
答: 是的,對的啊
非主營業(yè)務(wù),開的票,可否:借:其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅金,貸,其他業(yè)務(wù)收入
答: 借:應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年的賬務(wù):借:其他應(yīng)收款 161.22貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24借:銀行存款 161.22貸:其他應(yīng)收款 161.22因發(fā)票開錯,2019年紅沖此賬務(wù),如何做賬?又重新開發(fā)票(金額未發(fā)生變化),如何做賬?
答: 同學(xué)。首先,紅字分錄做下面的 :其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 然后做根據(jù)新開的發(fā)票,做藍(lán)字分錄

