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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 11:21

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行 
收發(fā)票后 
借:預(yù)付賬款-待攤銷 
進(jìn)項(xiàng) 
貸:預(yù)付--房租

我是小小姜 追問

2019-01-09 11:29

那8-9兩個(gè)月不攤銷了嗎?8月份付的10月份收到的票

佟老師 解答

2019-01-09 11:33

攤銷的,從你收益期開始攤銷

我是小小姜 追問

2019-01-09 11:42

所以10月收到的發(fā)票補(bǔ)攤銷8-9月的嗎?

我是小小姜 追問

2019-01-09 11:46

10月收到的能當(dāng)月攤銷嗎?

佟老師 解答

2019-01-09 11:46

是的,把8-9的補(bǔ)攤費(fèi)用

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借:預(yù)付賬款 貸:銀行 收發(fā)票后 借:預(yù)付賬款-待攤銷 進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付--房租
2019-01-09 11:21:41
九月份借預(yù)付貸銀存 按月分?jǐn)偨鑨x費(fèi)用貸預(yù)付 十月份借xx費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付負(fù)數(shù) 借xx費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付(兩個(gè)月)
2019-10-22 21:48:56
你好,不好意思久等了,一個(gè)是從2020年7月2號(hào)到2021年7月1號(hào),金額是132000 這個(gè)之前按月計(jì)提么,沒有做,那2020年做借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,2021年之前沒有做補(bǔ)上,借管理費(fèi)用 租賃費(fèi),貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用? ? ?2022年做,借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用? ? ? 貸其他應(yīng)付款,后續(xù)攤銷沖預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用
2021-09-28 18:02:57
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1000 貸:預(yù)付賬款 1000 借:預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款3000
2023-09-07 14:09:48
借:預(yù)付賬款—房租 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2019-10-18 16:42:42
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