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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-01-09 11:10

你好,那結(jié)轉(zhuǎn)利潤,就可以了

張燕 追問

2019-01-09 11:12

就一直掛在應(yīng)付職工薪酬,要不要做一筆沖銷分錄呢

王晶老師 解答

2019-01-09 11:12

你是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬嗎

張燕 追問

2019-01-09 11:13

王晶老師 解答

2019-01-09 11:15

在做一筆,借應(yīng)付職工薪酬貸其它應(yīng)付款

張燕 追問

2019-01-09 11:17

相當(dāng)于老板墊付了嗎?

王晶老師 解答

2019-01-09 11:19

是的,在結(jié)轉(zhuǎn)一筆,借本年利潤,貸管理費用

張燕 追問

2019-01-09 11:22

匯算清繳就不用調(diào)了吧,以后有錢了再還給老板,對嗎?

王晶老師 解答

2019-01-09 11:23

呃呃,這個不用調(diào)的

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相關(guān)問題討論
你好,那結(jié)轉(zhuǎn)利潤,就可以了
2019-01-09 11:10:51
是的
2016-08-30 20:45:59
是的,你的理解是對的
2019-11-01 10:38:05
您好,先計提后支付。您的預(yù)算會計對了 借:單位管理費用或者業(yè)務(wù)活動費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保貸:零余額賬戶用款額度
2020-01-09 19:24:30
計提工資時一般需要的,計提社保不一定需要
2018-11-05 16:12:55
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