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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-09 10:19

你好,在開票系統(tǒng)申請,稅局審批,通過了就根據(jù)通知單號碼錄入開具

藍(lán)精靈 追問

2019-01-09 10:23

麻煩老師能具體點(diǎn)嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 10:33

你好,這個(gè)就是具體的操作過程啊  
在開票系統(tǒng)申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票,提交稅局審批,稅局審批通過了就根據(jù)通知單號碼錄入開具

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如果對方已抵扣,由對方填紅字信息表,你們再開紅字發(fā)票 如果對方未抵扣并能把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)還給你們,由你們填紅字信息表,你們再開紅字發(fā)票。 如果對方未抵扣并不能把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)還給你們,由對方填紅字信息表,你們再開紅字發(fā)票
2020-07-12 10:57:33
你好,在開票系統(tǒng)申請,稅局審批,通過了就根據(jù)通知單號碼錄入開具
2019-01-09 10:19:43
分錄跟相應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票一樣,只是金額為紅字。
2018-12-27 14:55:43
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)第一條規(guī)定 (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
2020-03-19 10:07:12
你好,在開票系統(tǒng)申請紅沖,稅局審批通過之后,錄入通知單號碼,然后開具紅字發(fā)票就是了
2020-04-07 14:39:46
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