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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-08 15:06

你好 看下結轉分錄吧

小蜜蜂 追問

2019-01-08 15:08

都不跟這個一樣

小蜜蜂 追問

2019-01-08 15:09

你看下我問題

答疑蘇老師 解答

2019-01-08 15:11

你好 只要有明細科目都結轉到轉出未交增值稅

答疑蘇老師 解答

2019-01-08 15:11

這是一樣的道理哦

小蜜蜂 追問

2019-01-08 15:13

還是1月的余額,我12月調平這個帳沒關系嗎

小蜜蜂 追問

2019-01-08 15:14

這個業(yè)務是借轉出未交,貸減免稅款嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-01-08 15:14

你好 可以的 可以調平的

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就是不用做這個,減免稅款需要結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交 完整的分錄 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
2017-12-14 11:20:07
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務時賬務處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業(yè)外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。
2019-04-10 09:05:16
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
你好!可以的。可以這樣。
2019-06-18 14:20:01
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