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送心意

廖廖老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-04-02 15:31

借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

果果 追問

2022-04-02 15:36

不是紀過一次銀行存款了嗎?,又記一次

廖廖老師 解答

2022-04-02 15:51

同學問的是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目,還是應交稅費-未交增值稅科目呢?

果果 追問

2022-04-02 15:53

最終都轉到  應交稅費_ 未交增值稅,那這個科目還是有余額,怎么平

廖廖老師 解答

2022-04-02 15:54

借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

廖廖老師 解答

2022-04-02 15:55

上面的銀行存款支付的是服務費部分,轉出的未交增值稅是指還沒有繳款的稅費

果果 追問

2022-04-02 16:03

不是全額抵扣增值稅了嗎?還用交嗎?

廖廖老師 解答

2022-04-02 16:28

確定抵扣是指服務費280可以全部抵扣稅款,不是指當期的稅就不用交了

果果 追問

2022-04-02 16:50

增值稅抵扣了280,再交增值稅280嗎

廖廖老師 解答

2022-04-02 16:50

不是的,如果只有280就不需要轉到未交增值稅科目了

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 是的 要轉到轉出未交增值稅借方 在借貸方抵減后在轉未交增值稅借方
2020-05-15 13:45:53
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
對的
2017-03-31 15:05:32
你好!可以的??梢赃@樣。
2019-06-18 14:20:01
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