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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-08 14:40

計提是當(dāng)年的嗎

flower 追問

2019-01-08 14:42

是的當(dāng)年的,到了年底發(fā)現(xiàn)不用交企業(yè)所得稅,以前月份計提的如何沖銷了

郭老師 解答

2019-01-08 14:46

借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

flower 追問

2019-01-08 14:54

我現(xiàn)在做了沖銷之后,所得稅的貸方還是有余額,以前月份也結(jié)轉(zhuǎn)過,我現(xiàn)在還要再做個分錄嗎

郭老師 解答

2019-01-08 14:56

按我上面分錄做,不要做到貸方。

flower 追問

2019-01-08 14:59

就做這一步就可以了是吧

郭老師 解答

2019-01-08 15:00

需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的,借本年利潤負(fù)數(shù)貸所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)

flower 追問

2019-01-08 15:16

老師,我之前財務(wù)報表利潤表上提現(xiàn)過了所得稅,就是之前計提的那個金額,我12月份做的報表,我不是已經(jīng)沖銷了那個憑證了嗎,那我利潤表本年累計那里所得稅金額是不是可以去掉了

郭老師 解答

2019-01-08 15:17

如果一年都沒有交,本年累計金額應(yīng)該是0

flower 追問

2019-01-08 15:19

好的,謝謝老師,回答的都很明白

郭老師 解答

2019-01-08 15:21

不用客氣的,應(yīng)該的

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相關(guān)問題討論
計提是當(dāng)年的嗎
2019-01-08 14:40:53
你好,是當(dāng)年計提多了,還是跨年計提多了?
2019-06-01 15:38:23
是的 你之前多計提了或者少計提導(dǎo)致不一致 后期修改了 年累計是一致的
2021-04-17 08:31:25
你好,同學(xué)。計提壞賬時不能在企業(yè)所得稅中稅前扣除,所以要調(diào)增處理。當(dāng)壞賬實際發(fā)生時,也就是沖銷壞賬時,由于原來已經(jīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,所以沖銷壞賬時應(yīng)當(dāng)做調(diào)減處理。
2020-05-24 09:06:59
你好,這個是多計提嗎?
2021-10-26 11:50:32
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