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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-01-08 14:25

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

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您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好,是的,按規(guī)定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅子目里
2018-09-07 17:07:16
根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額,按月結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 16:23:30
學(xué)員你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是為了轉(zhuǎn)出應(yīng)交的稅,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅科目為0
2021-11-02 21:51:40
你好,余額的數(shù)正好是留底的數(shù),那就是正確的
2019-01-08 09:24:06
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