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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-08 13:32

可以12月認(rèn)證做在12月賬務(wù)里

徐徐 追問

2019-01-08 13:36

但是11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,11月原材料36000做的暫估入賬,請問12月收到的專用發(fā)票36000怎么處理呢

暖暖老師 解答

2019-01-08 13:39

正常沖暫估,再入賬

徐徐 追問

2019-01-08 13:40

那影響11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本么

暖暖老師 解答

2019-01-08 13:45

不影響,11已經(jīng)結(jié)束了

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可以12月認(rèn)證做在12月賬務(wù)里
2019-01-08 13:32:04
你好,是收到一部分專票,一部分普票嗎?
2019-01-12 20:07:55
收到發(fā)票調(diào)整之前分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料~萬股入賬 成本如果金額不準(zhǔn)確,那么需要調(diào)整,多了對沖,少了補(bǔ)計。
2019-01-12 21:27:44
你好,可以在12月進(jìn)行抵扣,在1月1-15號交稅。不超過360天就可以。
2019-12-07 20:22:26
你好,用以前年度損益調(diào)整科目代替原成本科目做紅字直接沖回。
2019-08-23 16:36:59
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