企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

公司新成立,前期沒(méi)業(yè)務(wù),只做法人的工資,注冊(cè)資金沒(méi)到位,如果不掛實(shí)收資本科目,只有負(fù)債和損益有余額,資產(chǎn)無(wú)余額,資產(chǎn)負(fù)債表不平,掛上才平。不認(rèn)繳掛其他應(yīng)收可以嗎?這種做法正確不
答: 你好 資本金實(shí)際 沒(méi)收到不做賬 你平時(shí)做賬了嗎 ?分錄 要是平的 結(jié)轉(zhuǎn)損益 報(bào)表應(yīng)是平的
您好,老師!每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本都要掛注冊(cè)資本的金額嗎?如果掛的話,資產(chǎn)負(fù)債表就不平,也和賬就不符合了?
答: 你好,有實(shí)際繳納就填,沒(méi)有的不填,你按照明細(xì)賬總賬做報(bào)表就好
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡損益本期科目有余額
答: 您好 月末要把損益類科目結(jié)平


土里兔兔找我默默 追問(wèn)
2019-01-08 13:27
玲老師 解答
2019-01-08 13:33
土里兔兔找我默默 追問(wèn)
2019-01-08 13:43
玲老師 解答
2019-01-08 13:46