
12月有一張不能抵扣的專票,認(rèn)證之后怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?賬務(wù)怎么做?申報(bào)表怎么填寫?
答: 借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
老師,跨年的庫(kù)存車進(jìn)項(xiàng)我已抵扣,現(xiàn)在要退回去,我該怎么處理?稅務(wù)申報(bào)表是不是也需要調(diào)整
答: 您好,是的,需要填寫,謝謝
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師勾選錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)抵扣了申報(bào)表也報(bào)了,稅額25.31票網(wǎng)上有但是呢還沒(méi)看到票,也不知掉什么票,我怎么做賬啊,就是賬應(yīng)該和申報(bào)表申報(bào)的都一樣,這張票沒(méi)看到的也許下個(gè)月會(huì)誰(shuí)給來(lái),我現(xiàn)在怎么做讓賬和申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣啊,要是票一直沒(méi)來(lái)九月我就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,稅額25.31
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)25.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)25.31

