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送心意

宸宸老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-01-08 12:29

同學(xué),您好 
不需要的,您12月份的工資,如果1月份支付的話,那“”應(yīng)付職工薪酬“”是不可能為0的 
祝您工作順利

伊利 追問

2019-01-08 12:35

我們工資是每個(gè)月發(fā)一次,發(fā)的是上上個(gè)月的工資,像12月份發(fā)的是10月份的工資!我看了之前會(huì)計(jì)年末的憑證都會(huì)把“應(yīng)付職工薪酬”的這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)入到“其他應(yīng)付款-工資”,等到明年發(fā)工資的時(shí)候先把這個(gè)其他應(yīng)付款的余額清零了在放到“應(yīng)付職工薪酬”,這種做法對嗎?有必要嗎?

宸宸老師 解答

2019-01-08 12:37

同學(xué)您好, 
完全沒必要轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款”的。 
都是負(fù)債類科目,對損益沒有任何影響。 
 
祝您工作順利。

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同學(xué),您好 不需要的,您12月份的工資,如果1月份支付的話,那“”應(yīng)付職工薪酬“”是不可能為0的 祝您工作順利
2019-01-08 12:29:14
你好,年底應(yīng)付職工薪酬余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,沒有規(guī)定必須為0的 是做賬簿的結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)轉(zhuǎn)下年),而不是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-01-08 20:30:12
您好,月末一般是有余額的,一般情況下,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-10-12 17:20:46
不要啊,應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的時(shí)候都入管理費(fèi)用了,管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤
2016-01-11 15:15:13
您好,不是的,需要計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬。
2017-04-07 16:52:33
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