
應(yīng)付職工薪酬這個科目 月末無余額 需不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤啊?
答: 不要啊,應(yīng)付職工薪酬計提的時候都入管理費用了,管理費用轉(zhuǎn)本年利潤
職工工資最后轉(zhuǎn)入本年利潤;借:應(yīng)付職工薪酬 貸:本年利潤 對嗎
答: 你好!不是,轉(zhuǎn)入管理費用等,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,月底算本年利潤的時候,不是要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬么,但是是上月的工資,應(yīng)該怎么做
答: 結(jié)轉(zhuǎn)的是當(dāng)月計提的職工薪酬

