
小規(guī)模納稅人,10月份到12月份我只開(kāi)了四萬(wàn)多的票,應(yīng)該享受小微企業(yè)增值稅優(yōu)惠,那我是不是就不需要計(jì)提增值稅和附加稅呢?需要做分錄嗎?增值稅和附加稅免稅收入怎么做分錄呢?需要12月份的時(shí)候就做分錄嗎?
答: 你好 增值稅需要正常做收入 做增值稅的 免征的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 附加稅因?yàn)樵鲋刀惒焕U納 所以不需要計(jì)提和繳納 需要做分錄的
小規(guī)模廣告公司,12月份開(kāi)票51萬(wàn)多,做了收入和應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅,需要計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?還是1月份繳納稅金時(shí)候?qū)懜郊佣惖姆咒洠?/p>
答: 你好,需要計(jì)提附加稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是小規(guī)模納稅人。6月份有3500元應(yīng)交增值稅,這個(gè)增值稅是減免的。我6月份應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,附加稅需要不需要計(jì)提?這個(gè)分錄,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。是6月底做這個(gè)分錄還是7月份做這個(gè)分錄?
答: 你好 增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 (這個(gè)分錄是6月份做) 增值稅免征了,那附加稅也是免征的,免征就不用計(jì)提





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