
有一筆分錄做錯了,本來是要借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款的,然后做成貸方是其他應(yīng)收款了,已經(jīng)結(jié)帳了,現(xiàn)在需要怎么樣處理呢?
答: 做一筆調(diào)整分錄】 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
有筆分錄借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款 做錯了應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 已經(jīng)隔月了應(yīng)該怎么更正
答: 借:其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2019年的租金科目做錯了,本來應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-租金,貸:銀行存款。做成:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款。已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
答: 你好 那你現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款-租金 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整


Double No 追問
2019-01-08 10:47
張艷老師 解答
2019-01-08 10:50
Double No 追問
2019-01-08 10:51
張艷老師 解答
2019-01-08 10:53