
12月份小規(guī)模普通發(fā)票誤開5個點,12月報增值稅是按實際開票的稅點報還是按正常3個點,申報啊,1月才能開紅字發(fā)票
答: 您好,按5個申報,否則比對通不過
,老師,小規(guī)模納稅人1-2月份開的普票是3個點,3月份開的普票是1個點,填增值稅申報表的時候,怎么填啊
答: 你好,增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:小規(guī)模納稅人(2月開的是專票3個點的) 5月開了紅字發(fā)票 現(xiàn)在7月增值稅季報,4月到6月的發(fā)票都是1個點……怎么做增值稅季報?
答: 5月紅字是不是3%專票?1%也開專票嗎這個?

