
公司一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以平時(shí)都是不做分錄的,現(xiàn)在年底了應(yīng)交增值稅借方余額,下面只有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,第一種,可以不做處理。第二種作這樣處理,借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
一般納稅人,年底了,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎?如果一年了,有進(jìn)項(xiàng)50萬沒有抵扣,銷項(xiàng)有30余額,一直沒有交過增值稅,這兩個(gè)余額年底怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到哪科目?????今年一直是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),年 底了這個(gè)月還是不交增值稅,怎么結(jié)平到下年?
答: 月末的時(shí)候都需要轉(zhuǎn)平的,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一張是17年12月底結(jié)轉(zhuǎn)的兩張是進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出所以--”轉(zhuǎn)出未交增值稅”有借方余額1074.59元,今年6月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),所以交了增值稅了,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額怎么做平呢
答: 考慮12月的留底,應(yīng)該是你銷項(xiàng)還是小于進(jìn)項(xiàng)的,可以不用交稅,不用賬務(wù)處理

