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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 08:44

你好剛辦的公司是只有期末數(shù),沒(méi)有期初數(shù)的 
你單位支付 房租和押金的資金來(lái)源是?

溪客 追問(wèn)

2019-01-08 08:44

股東銀行存款

鄒老師 解答

2019-01-08 08:45

你好,那就需要計(jì)入其他應(yīng)付款貸方核算,這樣才可以保持資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  這個(gè)平衡關(guān)系的

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你好剛辦的公司是只有期末數(shù),沒(méi)有期初數(shù)的 你單位支付 房租和押金的資金來(lái)源是?
2019-01-08 08:44:33
您好 借:預(yù)付賬款5000 其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款7000
2019-01-08 08:41:54
只填這兩項(xiàng)肯定不平。期初建賬要根據(jù)試算平衡的余額表填
2019-01-08 08:24:15
你好,填在應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款里面。
2019-01-08 08:11:11
借 預(yù)付賬款 貸:銀行存款 質(zhì)保金發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)就不用管質(zhì)保金了 但是固定資產(chǎn)要按合同價(jià)值入賬 借:固定資產(chǎn)/低值易耗品 貸:預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款-質(zhì)保金
2019-01-02 16:49:13
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