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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-01-07 20:40

您好,申報時,如果是自開發(fā)票沖紅的,把沖紅銷售額填寫到自開發(fā)票欄,金額是負數(shù)即可,代開發(fā)票正常填寫。稅款可以申請退稅處理。或者抵頂以后期間應(yīng)交的增值稅。

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您好,申報時,如果是自開發(fā)票沖紅的,把沖紅銷售額填寫到自開發(fā)票欄,金額是負數(shù)即可,代開發(fā)票正常填寫。稅款可以申請退稅處理。或者抵頂以后期間應(yīng)交的增值稅。
2019-01-07 20:40:50
對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費-增值稅”科目,同時,將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
2023-07-18 09:31:22
好金額是多少?開的專票還是普通發(fā)票的,應(yīng)該填寫附屬銷售額,如果沒有交稅的話,之前填寫到第十欄不含稅的銷售額里面。
2021-12-17 12:50:55
你好 沒有重新開的填寫負數(shù)銷售額
2020-10-23 10:05:41
您好,跨季度紅沖以前的開票的,開的負數(shù)發(fā)票您做原來正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄就可以,申報的話,按當月總的開的正數(shù)發(fā)票的金額減去負數(shù)金額以后的金額申報
2019-07-02 21:46:33
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