小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)。如上季度已做免增值稅的會(huì)計(jì)分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
時(shí)尚的蛋撻
于2023-07-18 09:23 發(fā)布 ??791次瀏覽
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青檸
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
2023-07-18 09:31
對(duì)于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來(lái)說(shuō),你需要在本季度的會(huì)計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目,同時(shí),將相應(yīng)的銷(xiāo)售收入記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會(huì)計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
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那如果我在本季度沒(méi)有銷(xiāo)售收入,只有紅沖發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理呢?
2023-07-18 09:31:22

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-04-05 11:03:49

您好,申報(bào)時(shí),如果是自開(kāi)發(fā)票沖紅的,把沖紅銷(xiāo)售額填寫(xiě)到自開(kāi)發(fā)票欄,金額是負(fù)數(shù)即可,代開(kāi)發(fā)票正常填寫(xiě)。稅款可以申請(qǐng)退稅處理。或者抵頂以后期間應(yīng)交的增值稅。
2019-01-07 20:40:50

那之前沒(méi)計(jì)提,直接補(bǔ)報(bào),賬務(wù)不平,補(bǔ)報(bào)之前要有另一個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎
2019-02-14 16:05:00

您好,開(kāi)票這個(gè)季度,沖紅分錄,借;應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。再結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖處理,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:勞務(wù)成本等科目,負(fù)數(shù)。
2019-01-10 23:09:03
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2023-07-18 09:31